Grupo ACS 37,86 -1,10%
IBEX 35 10.667,90 -0,90%

El beneficio neto del Grupo ACS creció un 133% en el primer trimestre de 2007, hasta los € 369 millones

La cifra de negocio superó los € 5.000 millones, creciendo un 59%
03.05.2007
Resultados Consolidados
El Grupo ACS obtuvo en el primer trimestre de 2007 un beneficio neto de € 369,1 millones, un 133,4% más que en el mismo período de 2006, apoyado en la buena evolución de todas las actividades. El beneficio ordinario después de impuestos aumentó un 42,6% hasta los € 225,5 millones. Los beneficios extraordinarios ascendieron a € 143,5 millones.
La consolidación por integración global de Unión Fenosa ha repercutido positivamente tanto a la facturación como en el EBITDA y el EBIT.
La cifra de negocio del Grupo ACS en el primer trimestre alcanzó los 5.004 millones de euros, lo que supone un incremento del 58,7%. Las ventas internacionales del Grupo ascendieron a 1.176 millones de euros, que representan un 23,5% de las ventas totales.
El beneficio bruto de explotación (EBITDA) aumentó un 218% hasta alcanzar los € 862 millones, lo que representa un margen sobre ventas del 17,2%. Por su parte el beneficio neto de explotación (EBIT) fue de € 601 millones, un 189% más, con margen sobre ventas del 12%.
El beneficio neto aportado por las empresas participadas cotizadas, Abertis e Iberdrola (Hochtief se incorpora a partir del segundo trimestre), ha sido de € 38,9 millones una vez deducidos los gastos financieros.

Resultados por Áreas de Negocio
Construcción
La actividad de Construcción obtuvo unas ventas de € 1.676 millones, un 11,6% más que en el primer trimestre de 2006. Este importante crecimiento se debe a la fuerte actividad en el mercado nacional, especialmente en las áreas de obra civil y edificación no residencial. El beneficio bruto de explotación (EBITDA) aumentó un 11,9% hasta los 125 millones de euros y el beneficio neto un 11,6%, con lo que alcanzó los € 71 millones.
La cartera de obra ha aumentado un 13,5% en los últimos doce meses y se situó a finales de marzo de 2007 en los € 10.942 millones, lo que equivale a 19 meses de producción. Entre las adjudicaciones más destacadas están el proyecto para la construcción del segundo puente sobre la Bahía de Cádiz, el tramo ferroviario de alta velocidad entre Trinidad y Montcada en Barcelona, o la reconstrucción del aparcamiento de la Terminal 4 del Aeropuerto de Barajas.
Adicionalmente, la filial de desarrollo de concesiones Iridium ha sido adjudicataria de dos importantes concesiones de autopistas en Grecia e Irlanda. En concreto, el Grupo participa en los consorcios para construir, financiar, explotar y mantener las autopistas de peaje Central Greece Motorway E-65 en Grecia y las vías M7 y M8 que unen Portlaoise con Castletown y Cullahill, en el centro-sur de Irlanda.
Medioambiente y Logística
El área de Medioambiente y Logística obtuvo unas ventas de € 663 millones, lo que representa un crecimiento del 14,7%, mientras que el beneficio bruto de explotación aumentó un 17,9% hasta llegar a los € 88 millones. El beneficio neto del área, por su parte, creció un 20,8% hasta alcanzar los € 28 millones. La cartera de Medio Ambiente y Logística creció un 11% hasta alcanzar los € 13.012 millones, lo que representa 63 meses de producción.
Estas ventas y resultados no incluyen ya Continental Auto, cuyo compromiso de venta al grupo británico National Express se alcanzó el pasado 26 de abril. El acuerdo considera un valor empresarial (“Enterprise Value”) de la filial de transporte de pasajeros de 701,6 millones de euros, lo que implica una plusvalía antes de impuestos de 510,5 millones de euros. Esta plusvalía no se ha contabilizado en el primer trimestre del año 2007.
Servicios Industriales
El área de Servicios Industriales incrementó sus ventas un 21,6% hasta los € 1.327 millones. El mantenimiento de los márgenes operativos ha permitido que tanto el EBITDA como el EBIT crecieran a la misma tasa, un 21,6%, y alcanzaran los 96 y 88 millones de euros respectivamente. El beneficio neto ascendió a € 61 millones, un 25,7% más que en el mismo período que el ejercicio anterior.
La cartera de Servicios Industriales a finales de marzo de 2007 se situaba en € 5.467 millones, un 20% más que hace doce meses, lo que representa 13 meses de producción. En ella destacan proyectos como la construcción de infraestructuras y mantenimiento de campos de gas en Tamaulipas (México), la construcción de la central de ciclo combinado de San Lorenzo en Puebla también en México o el proyecto Adriatic consistente en la construcción en Cádiz de una planta regasificadora y su posterior integración sobre una estructura de hormigón en Algeciras.
Energía
Este es el primer trimestre que Unión Fenosa contribuye tanto a las ventas como a los resultados operativos del Grupo. De hecho, el área de Energía aporta unas ventas de € 1.412 millones y permite incrementar el margen neto de explotación en € 360 millones. El impacto en el beneficio neto asciende a € 98,7 millones.
Destaca el comportamiento del negocio de distribución gracias al aumento en un 6,3% del suministro de energía suministrada en tarifa integral y a la reducción de costes operativos en cerca de un 4%.

Inversiones netas y endeudamiento
Las inversiones totales del Grupo ACS durante el primer trimestre de 2007 ascendieron a € 538 millones entre las que destacan los proyectos de concesiones donde se han invertido € 110 millones, principalmente en el hospital de Majadahonda y el proyecto TP Ferro para el túnel de alta velocidad ferroviaria entre Figueras y Perpignan. También se ha realizado inversiones significativas en proyectos de energía renovable como la planta termosolar de Granada y en diversos parques eólicos
Unión Fenosa ha invertido 172 millones de euros, destinados fundamentalmente a la finalización de los ciclos combinados de Sagunto y Sabón, al desarrollo de infraestructuras de gas y a proyectos de energías renovables en España. Asimismo, vinculado al desarrollo del plan BIGGER, se ha avanzado en varios proyectos del área internacional, entre los que destacan el ciclo combinado de 450 MW de Durango Norte (México) y diversos proyectos de energías renovables en Panamá y Colombia, así como el acuerdo para la compra de una empresa minera en Sudáfrica, enmarcado en la estrategia del carbón de Unión Fenosa.
El endeudamiento sin recurso para el accionista del Grupo ACS se sitúa en los € 7.491 millones. La deuda neta con recurso para el accionista presenta un saldo de € 7.299 millones, es decir un 78,9 % del patrimonio neto y 2,1 veces el beneficio bruto de explotación o EBITDA anualizado del Grupo.
Por tanto, el endeudamiento neto del Grupo se situaba a finales de marzo de 2007 en € 14.791 millones, 1,6 veces el patrimonio neto y 4,3 veces el EBITDA anualizado del Grupo.