Grupo ACS 37,48 -2,29%
IBEX 35 10.891,10 -1,24%

El Beneficio Neto del Grupo ACS superó los € 460 millones en 2004, un 21,1% más que el año anterior

Los fondos generados alcanzaron los € 1.230 millones, que permitieron duplicar las inversiones anuales hasta € 1.196 millones
28.02.2005
El Grupo ACS obtuvo en 2004 un beneficio neto de € 460,4 millones, un 21,1% más que el resultado pro-forma del pasado año. El BPA se sitúa por tanto en 1,30 €, lo que supone un crecimiento del 22% tras la amortización de acciones propias aprobada en la Junta General de Accionistas de mayo de 2004.

La cifra de negocio consolidada ascendió € 10.961 millones, lo que supone un incremento del 2,1% respecto a las ventas pro-forma del 2003, especialmente por el crecimiento de todas las actividades de servicios.

Los incrementos de productividad y los ahorros de costes permitieron mejorar significativamente los márgenes operativos. Así el beneficio bruto de explotación (EBITDA) aumentó un 4,9% hasta alcanzar los € 977,3 millones, un 8,9% sobre ventas. Por su parte el beneficio neto de explotación (EBIT) contabilizó € 711 millones, un 9,6% más que en 2003, con un margen del 6,5%.

Estos buenos resultados operativos, la mayor contribución de las sociedades consolidadas por puesta en equivalencia, principalmente Abertis, y la mejora de los gastos financieros, que han descendido un 18,6%, han permitido que el beneficio ordinario del Grupo ACS en este ejercicio creciera un 20,1% hasta alcanzar los € 645,4 millones.

Resultados por Áreas de Negocio

La actividad de Construcción obtuvo un beneficio neto de € 217,3 millones, con un margen sobre ventas del 4,2%. Este excelente resultado se alcanzó con unas ventas de € 5.230 millones, que representan una menor facturación del 6,5% respecto al año anterior, como resultado de la adecuación de la producción a la programación presupuestaria de los clientes, principalmente en obra civil. Cabe destacar la buena evolución de la cartera que a finales de año se situaba en € 8.525 millones, equivalente a 20 meses de producción, con un incremento anual del 8,1%.

El área de Servicios Industriales incrementó sus ventas del año en un 13,6%, hasta los € 3.490 millones. Su beneficio neto de explotación creció un 8,5% hasta alcanzar € 246,7 millones, mientras que el beneficio neto ascendió a € 149 millones, un 11,8% más que el ejercicio anterior. La cartera de proyectos a finales de diciembre era de € 3.415 millones, un 12% más que el año anterior.

El área de Servicios y Concesiones alcanzó una cifra de negocio de € 2.345 millones que implica un crecimiento del 8,7%, mientras que el beneficio neto de explotación aumentó en un 23,7% hasta alcanzar los € 169,4 millones, y el beneficio neto creció un 28,1% para contabilizar € 149,9 millones, incluida la contribución de la participación de Abertis (€ 70,7 millones) por puesta en equivalencia.

La contribución a los beneficios del Grupo de Inmobiliaria Urbis ascendió a € 24,6 millones. Al día de hoy la participación del Grupo en la inmobiliaria es del 21,53%.

Generación de fondos

Los flujos de caja generados por las operaciones aumentaron en 2004 un 50% hasta alcanzar la cifra histórica de € 1.230 millones. Este dato es el resultado de un buen comportamiento operativo de todas las divisiones, del satisfactorio avance del proceso de fusión, y de una eficiente gestión del activo circulante.

Esta fuerte capacidad de generación de fondos ha permitido al Grupo mantener una ambiciosa política de inversiones simultaneada con una atractiva remuneración al accionista, que durante el ejercicio 2004 le fueron abonados más de 96 millones en concepto de dividendos.

Inversiones

El Grupo continúa manteniendo una política de inversiones que persigue el crecimiento sostenible y rentable de todas sus actividades. Así, durante el año 2004 ACS ha materializado unas inversiones netas por valor de € 1,196 millones, entre las que destacan los € 451,6 millones invertidos en incrementar la participación en Abertis, que al día de hoy se sitúa en el 19,1%.

Adicionalmente se han destinado más de € 234 millones en activos de servicios medioambientales, portuarios y logísticos, € 248 millones en el área de servicios industriales, en la que destacan los € 124 millones invertidos en energías renovables, y € 173 millones en proyectos de concesiones de infraestructura del transporte, tales como la conexión ferroviaria transfronteriza entre Figueras y Perpiñán, el metro de Sevilla, la autovía de La Mancha y las autopistas de peaje en Alicante y Santiago de Chile.

Endeudamiento

Esta importante actividad inversora ha sido posible gracias, por un lado, a la fuerte generación de caja del Grupo y, por otro, a la sólida estructura financiera. En concreto, el endeudamiento neto sin considerar la financiación de proyectos se situaba a finales de año en € 958 millones, un 5% superior al de hace doce meses. Esta cifra implica un apalancamiento del Grupo del 43%, y es significativamente menor que el valor de mercado de las participaciones que el Grupo ACS posee en empresas cotizadas, que a 31 de diciembre de 2004 ascendía a € 1.848 millones.

Adicionalmente la financiación de proyectos presentaba un saldo de € 466 millones, un 47% más que el dato de diciembre 2003. Este incremento se debe a la política de inversiones en activos concesionales desarrollada por el Grupo, principalmente en proyectos de infraestructuras del transporte, de energías renovables y de plantas de tratamiento de residuos.