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el beneficio neto del grupo ACS en 2005 alcanzó los € 609 millones, un 34,5% más

acs group’s net profit in 2005 totalled €609 million, representing a 34.5% increase

27-02-2006
El Grupo ACS obtuvo en el ejercicio 2005 un beneficio neto de € 609 millones, un 34,5% más que en el año anterior. El excelente comportamiento de todas las actividades operativas, el importante crecimiento de los beneficios aportados por las participadas y la sólida situación financiera del Grupo explican este resultado.

La cifra de negocio consolidada en 2005 ascendió a € 12.114 millones, lo que supone un incremento del 12% respecto a 2004. Las ventas internacionales siguen mostrando un fuerte crecimiento orgánico, cercano al 17%, hasta situarse en los € 2.106 millones que representan un 17,4% de la cifra de negocios.

El beneficio bruto de explotación (EBITDA) ascendió a € 1.095 millones, lo que representa un aumento del 11,7% sobre el pasado año. Por su parte, el beneficio neto de explotación (EBIT) contabilizó € 817 millones, un 12,9% más que en 2004. Estos buenos resultados operativos y el incremento de los resultados de las sociedades consolidadas por puesta en equivalencia, que han aumentado un 53,5%, han permitido que el beneficio antes de impuestos del Grupo ACS en este período creciera un 29%, hasta alcanzar los € 804 millones.

Resultados por Áreas de Negocio

El área de Construcción cerró el ejercicio con unas ventas de € 5.725 millones, un 9,5% más que el ejercicio anterior. El beneficio neto de explotación se situó en € 359 millones, lo que representa un incremento del 9,4% y un margen de 6,3% sobre las ventas.

La contratación durante el año ha sido muy positiva, tanto por el volumen que ha permitido situar la cartera de obra en la cifra histórica de € 9.369 millones, equivalente a casi veinte meses de actividad, como por la relevancia de los proyectos adjudicados. Entre éstos destacan varias actuaciones de mejora de la vía urbana M-30 en Madrid, la construcción de nuevos tramos de autovías en Valencia, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Galicia, las obras de ampliación de la red de metro en Madrid, actuaciones en las líneas férreas de alta velocidad en Valencia y Cataluña, la construcción del hospital Puerta de Hierro en Majadahonda y de los intercambiadores de autobuses en Madrid o la edificación de la comisaría central de los Mossos d’Escuadra en Cataluña.

El área de Servicios Industriales mostró un fuerte crecimiento a lo largo del año, tanto por lo que se refiere a sus ventas que han aumentado un 16,8% hasta los € 4.077 millones, como a sus resultados operativos que han permitido que el beneficio neto de explotación creciera cerca del 17% hasta alcanzar € 286 millones, equivalente al 7% de las ventas.
Este buen comportamiento operativo se ha visto acompañado por un elevado ritmo de contratación, principalmente en los mercados internacionales, como refleja el incremento anual de la cartera en más de un 25% hasta situarse en la cifra récord de € 4.269 millones (29% en el exterior) y equivalente a trece meses de ventas. La necesidad de mayor capacidad energética en los mercados donde el Grupo tiene una sólida presencia y su alto grado de tecnificación han propiciado una mayor demanda de los clientes para la construcción y mantenimiento de instalaciones relacionadas con el petróleo, el gas y la generación y distribución eléctrica.

Así, en el mercado internacional el Grupo ha sido adjudicatario durante 2005 de los importante contratos para la construcción de la refinería de petróleo Lázaro Cárdenas Minatitlán III en México, la planta desaladora de Tlemencer en Argelia, la puesta en funcionamiento de los sistemas de señalización ferroviaria en Chile, o la creación de líneas de transporte y distribución de energía en Argelia, Brasil, Etiopía, México, Panamá, Portugal y Zimbabwe.

Además, el mercado nacional sigue mostrando una fuerte demanda en el sector de la energía eléctrica, donde el Grupo ha sido adjudicatario de varios contratos para la construcción y mantenimiento de plantas de generación de ciclo combinado, como la central Cristóbal Colón en Huelva para Endesa, la central de Sabón para Unión Fenosa o las actuaciones en 6 centrales térmicas españolas para instalar sistemas de desulfuración de humos.

El área de Servicios y Concesiones alcanzó una cifra de negocio de € 2.420 millones, un 9,9% más que el ejercicio anterior, y un beneficio neto de explotación de € 206 millones, lo que representa un crecimiento del 16,4%. Estas cifras muestran una sustancial mejoría de márgenes operativos, que en el caso del beneficio neto de explotación alcanza los 40 p.b. para situarse en el 8,5% sobre ventas.

Entre los proyectos más importantes destaca el contrato de diseño, construcción, financiación y explotación de la planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos para la Mancomunidad de Marsella, que dará servicio a más de un millón de habitantes. La expansión internacional ha continuado con la adjudicación del contrato de construcción de tres plantas de tratamiento en Valence y la explotación de la planta de Varennes-Jarcy cerca de París. En el mercado nacional destacan los contratos adjudicados para la limpieza y recogida de residuos sólidos urbanos en Almería, Santa Cruz de Tenerife, Santiago, Madrid, Mérida y Toledo, así como los servicios de mantenimiento integral en todos los inmuebles de la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil o en varios hospitales de distintas Comunidades Autónomas. La cartera total ascendía a finales de diciembre a € 13.230 millones, un 10,4% más que hace doce meses y equivalente a más de cinco años y medio de actividad.

Resultados de la Participadas

La contribución a los beneficios del Grupo de las empresa participadas contabilizadas por puesta en equivalencia ascendió a € 135 millones, que representa un crecimiento del 44,4%. Abertis con € 93 millones y Urbis aportando cerca de € 31 millones son las que más han contribuido a este resultado, apoyadas por el excelente comportamiento operativo mostrado por cada una y por el incremento de participación realizado a lo largo de todo el ejercicio.
Unión Fenosa por su parte empezó a contribuir en el último trimestre del año y su aportación asciende a 11 millones de euros netos, después de amortizar la parte del fondo de comercio asignado a activos.

Generación de caja

El buen comportamiento operativo unido al crecimiento de los dividendos recibidos de las participadas y una mayor constribución del circulante han permitido al Grupo generar unos flujos de tesorería procedentes de sus actividades operativas de € 1.354 millones, que representa un crecimiento del 27,5%.

Inversiones

Las inversiones totales del Grupo durante el período han alcanzado los € 4.217 millones, de los cuales € 2.423 millones corresponden a la adquisición del 24,5% de Unión Fenosa. También se han invertido € 903 millones en la compra de acciones de Abertis y Urbis, cuya participación a 31 de diciembre de 2005 era del 24,8% y el 24,4% respectivamente.

El resto, € 891 millones, son las inversiones netas durante el año, destacando los € 280 millones invertidos en el área de servicios industriales, principalmente en activos relacionados con la generación, transporte y distribución de energía; los € 140 millones en activos de servicios medioambientales, portuarios y logísticos; y los más de € 310 millones en el área de concesiones de infraestructura del transporte. Adicionalmente se han invertido € 159 millones en la actividad de construcción, de los cuales € 72 millones en proyectos de financiación público-privada como Madrid Calle30, el hospital de Majadahonda o la cárcel de Can Brians.