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El beneficio neto del grupo ACS creción un 39,5% en el primer trimestre de 2006, hasta los € 158,2 millones

El crecimiento de las ventas y la mejora de los márgenes operativos han permitido incrementar el resultado de explotación un 24% hasta los € 211,5 millones.

04-05-2006
El Grupo ACS obtuvo en el primer trimestre de 2006 un beneficio neto de € 158,2 millones, un 39,5% más que en el mismo período de 2005, apoyado en el buena evolución de todas las actividades operativas y la creciente aportación de las empresas participadas.

La cifra de negocio ascendió a € 3.200 millones, lo que supone un incremento del 18,9%. Todas las actividades mostraron crecimientos de dos dígitos, destacando la actividad de construcción. Las ventas internacionales representan un 15,5% de las ventas totales superando los € 495 millones.

Los incrementos de productividad y el continuo control de costes fijos permitieron mejorar significativamente los márgenes operativos. Así el beneficio bruto de explotación (EBITDA) aumentó un 21% hasta alcanzar los € 280,4 millones que representa un margen sobre ventas del 8,8%. Por su parte el beneficio neto de explotación (EBIT) contabilizó € 211,5 millones, un 24% más que en el primer trimestre de 2005, con un margen sobre ventas del 6,6%.

La contribución al resultado del período de las sociedades consolidadas por puesta en equivalencia prácticamente han alcanzado los € 71,6 millones, gracias en gran medida a la incorporación de Unión Fenosa al perímetro de consolidación del Grupo.

Resultados por Áreas de Negocio

La actividad de Construcción obtuvo unas ventas de € 1.501 millones, un 22,6% superior al ejercicio pasado. Este importante crecimiento se debe a la fuerte actividad en el mercado nacional, donde las mejores condiciones climáticas que el invierno anterior y el fuerte incremento de la licitación han incrementado el ritmo de producción. En este sentido, la cartera a finales de marzo se situaba en € 9.640 millones, equivalente a 20 meses de producción. El beneficio neto mantuvo la mismo evolución positiva que las ventas hasta alcanzar los € 64 millones.

Entre las recientes adjudicaciones destacan la construcción del nuevo complejo ferroviario Plaza en Zaragoza, la remodelación de la nueva estación de Sants para el AVE en Barcelona, el desdoblamiento de la carretera M-501 en Madrid, la construcción de la presa Villalba Barros en Badajoz, la construcción del nuevo centro penitenciario de Morón de la Frontera en Sevilla y la construcción y mantenimiento en régimen de concesión de cinco comisarías en Cataluña.
El área de Servicios Industriales incrementó sus ventas un 16,4% hasta los € 1.091 millones, con un fuerte desarrollo de la actividad internacional que supone el 32% de sus ventas. Su beneficio de explotación creció un 30,3% hasta alcanzar € 79 millones, mientras que el beneficio neto ascendió a € 49 millones, un 22,3% más que el ejercicio anterior. La cartera de proyectos a finales de diciembre era de € 4.550 millones, un 24% más que en marzo de 2005, donde destacan los diversos proyectos realizados en la refinería Lázaro Cárdenas en México, la ampliación del proyecto Statoil en Noruega, la extensión de la alimentación eléctrica de la línea 1 del ferrocarril metropolitano de Barcelona o la instalación protección contra incendios en los nuevos túneles de Guadarrama en Madrid.

El área de Servicios alcanzó una cifra de negocio de € 626 millones que implica un crecimiento del 12,6%, mientras que el beneficio de explotación aumentó en un 12,8% hasta alcanzar los € 49 millones y el beneficio neto creció un 11,8% para contabilizar € 26 millones. La cartera actual se sitúa en € 13.000 millones, equivalente a 64 meses de producción. Entre las recientes adjudicaciones destacan la construcción y explotación de las depuradoras de la zona 2 en Aragón, el contrato para la limpieza de playas del área metropolitana de Barcelona y la gestión integral de servicios en diversas residencias de estudiantes de la universidad Carlos III.

La contribución a los beneficios del Grupo de Abertis, Unión Fenosa e Inmobiliaria Urbis fueron respectivamente € 16,8 millones, € 44,4 millones y € 9,1 millones, que junto a los beneficios del resto de sociedades que consolidan por puesta en equivalencia suma 71,6 millones de gracias a la incorporación al perímetro de consolidación de Unión Fenosa.

Inversiones y endeudamiento

Entre las inversiones realizadas destaca la OPA lanzada a finales de noviembre de 2005 por un 10% adicional del capital de Unión Fenosa por un importe de €1.005 millones. El resto de las inversiones netas del período, € 161 millones, corresponden a las distintas áreas de actividad del Grupo dedicadas a promover su crecimiento orgánico, destacando las inversiones en proyectos concesionales, plantas de tratamiento y proyectos de energía eólica.

El endeudamiento neto sin considerar la financiación de proyectos se situaba a finales de marzo de 2006 en € 2.590 millones. Adicionalmente, la financiación de proyectos presentaba un saldo de € 3.143 millones.

Por tanto, la deuda neta consolidada, tanto con recurso como sin recurso al accionista, asciende a 31 de marzo de 2006 a 5.733 millones, significativamente inferior que el valor de mercado de las participaciones que el ACS posee en empresas cotizadas, que a la misma fecha ascendía a € 6.984 millones.