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El beneficio neto del Grupo ACS ascendió a € 1.010 millones en el primer semestre, con un incremento del 169%

La cifra de negocio superó los € 10.400 millones en los seis primeros meses de 2007, lo que representa un aumento del 55%

26-07-2007
Resultados Consolidados
El Grupo ACS obtuvo en el primer semestre de 2007 un beneficio neto de € 1.010,2 millones, un 168,7% más que en el mismo período de 2006, apoyado en la buena evolución de todas las actividades. El beneficio ordinario después de impuestos aumentó un 31% hasta los € 482,3 millones. Los beneficios extraordinarios ascendieron a € 527,9 millones e incluyen la plusvalía por la venta del Grupo Continental Auto a National Express.
La consolidación por integración global de Unión Fenosa desde el mes de enero ha repercutido positivamente tanto a nivel de ingresos como en los resultados de explotación.
La cifra de negocio del Grupo ACS en el primer semestre alcanzó los 10.409 millones de euros, lo que supone un incremento del 55,3%. Las ventas internacionales del Grupo ascendieron a 2.456 millones de euros, que representan un 23,6% de las ventas totales.
El beneficio bruto de explotación (EBITDA) aumentó un 196% hasta alcanzar los € 1.709 millones, lo que representa un margen sobre ventas del 16,4%. Por su parte el beneficio neto de explotación (EBIT) fue de € 1.192 millones, un 171% más, con margen sobre ventas del 11,4%.
El beneficio neto aportado por las empresas participadas cotizadas, Abertis, Iberdrola y la recientemente incorporada Hochtief, ha sido de € 40,4 millones una vez deducidos los gastos financieros.

Resultados por Áreas de Negocio
Construcción
La actividad de Construcción obtuvo unas ventas de € 3.566 millones, un 12% más que en el primer semestre de 2006. Este importante crecimiento se debe a la fuerte actividad en el mercado nacional, especialmente en las áreas de obra civil y edificación no residencial. El beneficio bruto de explotación (EBITDA) aumentó un 13,3% hasta los 266 millones de euros y el beneficio neto un 12%, con lo que alcanzó los € 150 millones.
La cartera de obra ha aumentado un 11,3% en los últimos doce meses y se situó a finales de junio de 2007 en los € 11.269 millones, lo que equivale a 19 meses de producción. Entre las adjudicaciones más destacadas en el último trimestre están la autopista A4 entre Wielicka y Szarow en Polonia y el tramo ferroviario de alta velocidad de acceso a Albacete.
Medioambiente y Logística
El área de Medioambiente y Logística obtuvo unas ventas de € 1.397 millones, lo que representa un crecimiento del 15,1%, mientras que el beneficio bruto de explotación aumentó un 16,8% hasta llegar a los € 187 millones. El beneficio neto del área, por su parte, creció un 26,7% hasta alcanzar los € 68 millones. La cartera de Medio Ambiente y Logística creció un 11,3% hasta alcanzar los € 12.895 millones, lo que representa 60 meses de producción.
Entre los contratos recientemente adjudicados destacan la construcción y explotación del vertedero de la Zona IV de Zaragoza y la planta de biometanización en Roanne (Francia).
Estas ventas y resultados no incluyen ya Continental Auto, cuyo compromiso de venta al grupo británico National Express se alcanzó el pasado 26 de abril.
Servicios Industriales
El área de Servicios Industriales incrementó sus ventas un 17,3% hasta los € 2.745 millones. El incremento de los márgenes operativos ha permitido que el beneficio bruto de explotación creciera en un 19,2% hasta alcanzar los 235. El beneficio neto ascendió a € 129 millones, un 20,5% más que en el mismo período que el ejercicio anterior.
La cartera de Servicios Industriales a finales de junio de 2007 se situaba en € 5.857 millones, un 23,2% más que hace doce meses, lo que representa 13 meses de producción. En ella destacan proyectos como el diseño y construcción de instalaciones solares fotovoltaicas en Daimiel (Ciudad Real), la ampliación de la refinería de Cartagena (Murcia), la construcción de una planta de fabricación de fertilizantes en Ma'aden (Arabia Saudita) o la construcción de la central de ciclo combinado Kureimat III en Egipto.
Energía
Este es el primer semestre que Unión Fenosa contribuye tanto a las ventas como a los resultados operativos del Grupo al consolidar la empresa por integración global. De hecho, el área de Energía aporta unas ventas de € 2.847 millones y permite incrementar el beneficio bruto de explotación (EBITDA) en € 1.042 millones. El impacto en el beneficio neto asciende a € 139 millones.

Inversiones netas y endeudamiento
Las inversiones netas totales del Grupo ACS durante el primer semestre de 2007 ascendieron a € 2.019 millones entre las que destacan la adquisición de un 25,1% de Hochtief por importe de € 1.264 millones o los proyectos de concesiones donde se han invertido € 290 millones. También se han realizado inversiones significativas en proyectos de energía renovable como la planta termosolar de Granada (€ 89 millones) y en diversos parques eólicos (€ 124 millones).
Las desinversiones más significativas corresponden a Continental Auto y a la venta de las autopistas en Dundalk en Irlanda y al A1 en el Reino Unido.
Por su parte Unión Fenosa ha invertido € 470 millones destinados fundamentalmente a la finalización de los ciclos combinados de Sagunto y Sabón, al desarrollo de infraestructuras de gas y a proyectos de energías renovables en España, Panamá y Colombia.
El endeudamiento sin recurso para el accionista del Grupo ACS se sitúa en los € 8.715 millones. La deuda neta con recurso para el accionista presenta un saldo de € 7.122 millones, es decir un 68 % del patrimonio neto y 2,1 veces el beneficio bruto de explotación o EBITDA anualizado del Grupo.
Por tanto, el endeudamiento neto del Grupo se situaba a finales de junio de 2007 en € 15.836 millones, 1,5 veces el patrimonio neto y 4,6 veces el EBITDA anual del Grupo.