Grupo ACS 37,70 -1,72%
IBEX 35 10.975,40 -0,48%

ACS obtiene un beneficio neto en 2013 de 702 millones de euros y reduce su endeudamiento un 14,5%

La facturación alcanza los 38.373 millones de euros, de los cuales un 86,3% procede de la actividad internacional.
27.02.2014
- La cartera total registra 63.419 millones de euros, equivalente a 18 meses de actividad.
- La deuda neta se reduce en un 14,5% en el año y se sitúa en 4.235 millones de euros al cierre de 2013.

Resultados Consolidados
Las ventas consolidadas del Grupo ACS en el ejercicio 2013 han ascendido a 38.373 millones de euros, mostrando una ligera reducción del 0,1% debido al impacto de las variaciones de los tipos de cambio. Sin considerar este efecto, las ventas aumentan un 6,1% en el periodo gracias a la importante actividad del Grupo fuera de España, que se sitúa en el 86,3% de las ventas.
Según su distribución por áreas geográficas, las ventas demuestran la importante diversificación de los ingresos del Grupo, donde Asia Pacífico representa cerca del 39% de las ventas, América un 34% y Europa un 26%. España representa menos de un 14% de las ventas totales.
La cartera total a diciembre de 2013 ascendía a 63.419 millones de euros, con una caída anual del 2,0% en términos comparables, una vez eliminados los efectos de los cambios de perímetro por las ventas realizadas durante el periodo y las variaciones de los tipos de cambio, básicamente la depreciación del dólar australiano que es la moneda con mayor peso en la cartera.
El beneficio bruto de explotación (EBITDA) disminuye un 2,8% hasta los 3.002 millones de euros, afectado por la evolución del tipo de cambio. Sin este efecto la variación habría sido de +3,1%. El margen sobre ventas se sitúa en el 7,8 %,
Por su parte el beneficio neto de explotación (EBIT) superó los 1.746 millones de euros con un incremento del 10,5% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior. En términos comparables, eliminando el efecto del tipo de cambio, el crecimiento sería del 16,9%. El margen sobre ventas se sitúa en el 4,5%.
El beneficio neto atribuible del Grupo fue de 702 millones de euros, mientras que la cifra de 2012 se vio fuertemente afectada por el saneamiento de la inversión de ACS en Iberdrola llevada a cabo durante 2012.
El beneficio neto recurrente, excluyendo los resultados extraordinarios, ha ascendido a 580 millones de euros, un 0,3% menor que en el mismo periodo del año anterior debido a la caída de la actividad en España y al efecto de las variaciones por tipo de cambio. Sin este último impacto hubiese crecido un 7,0%.

HOCHTIEF
HOCHTIEF obtuvo un beneficio neto de 171 millones de euros, un 10,3% mayor que en 2012, y un beneficio recurrente de 208 millones de euros, lo que supone más del doble que lo presentado el año pasado.
Para la consecución de estos resultados ha sido determinante el proceso de reestructuración que la compañía ha llevado a cabo en los últimos meses, donde destaca la simplificación organizativa impulsada en Europa, la reducción de los costes de estructura en Alemania y la homogeneización del sistema de riesgos en todas las compañías.
De forma paralela a esta reestructuración operativa, la compañía ha desinvertido los activos no estratégicos, como son los negocios de Telecomunicaciones, de Servicios y de Aeropuertos. También en este periodo HOCHTIEF ha incrementando un 6% su participación en Leighton, hasta el 58% actual y ha fomentado la integración operativa entre las diferentes compañías locales en Norteamérica, Europa y Australia.
Estas medidas han supuesto una significativa reducción de su deuda neta hasta los actuales 401 millones de euros, más de un 66% de reducción frente a las cifras de 2012.

Inversiones
El Grupo ACS ha acometido importantes inversiones durante el presente ejercicio 2013 por valor de 2.484 millones de euros con el objetivo de promover el crecimiento futuro del Grupo.
Entre las inversiones operativas del periodo destacan las de Construcción, que provienen en su gran mayoría de la adquisición de maquinaria y equipamiento de Leighton en Australia, necesarios para el desarrollo de su actividad de Minería. En el resto de compañías de Construcción, en Servicios industriales y en Medio Ambiente se han invertido importes menores en la compra de maquinaria especializada y el mantenimiento de sus equipamientos
Adicionalmente el Grupo ha invertido en proyectos y participaciones financieras. En Construcción, Iridium ha invertido en la construcción de varias autopistas, entre las que destaca la I595 en Florida, en el último tramo de su desarrollo. También se ha invertido de forma significativa en la actividad de desarrollo de proyectos de Leighton en Australia, India y Hong Kong.
En Servicios Industriales se ha invertido en la finalización de varias plantas renovables en España, que han entrado en funcionamiento en 2013, en parques eólicos en Perú y en otros activos energéticos. En Medio Ambiente el Grupo ha invertido en plantas de tratamiento, principalmente en la de Essex, en el Reino Unido.
También entre las inversiones financieras destaca la compra de un 6% de Leighton que ha llevado a cabo HOCHTIEF y la adquisición desde ACS de más acciones de HOCHTIEF.
Por su parte, las desinversiones se sitúan en 2.008 millones de euros, concentradas básicamente en HOCHTIEF, que en 2013 cerró las ventas de sus negocios aeroportuarios y de servicios por los que obtuvo 1.083 millones de euros y 236 millones de euros respectivamente. Así mismo su filial australiana Leighton vendió su negocio de telecomunicaciones por un importe equivalente a 451 millones de euros.

Situación financiera
La deuda neta del Grupo ACS es de 4.235 millones de euros, lo que representa un 14,5% menos que en diciembre de 2012 gracias al esfuerzo desinversor del Grupo durante los últimos doce meses.
La deuda neta total del Grupo ACS a cierre de 2013 ascendía a € 4.235 millones, es decir un 14,5% menos que en 2012 después de haber reducido el saldo neto en 717 millones de euros.
Del total de la deuda neta consolidada, € 685 millones corresponden a la financiación de proyectos, sin recursos para ACS, mientras que € 3.550 millones provienen de las actividades del Grupo.
Adicionalmente a la reducción neta del apalancamiento financiero del Grupo, durante 2013 se ha reducido significativamente la financiación bancaria en más de 1.100 millones de euros sustituyéndola por un mayor acceso a los mercados de capitales de renta fija. A cierre de diciembre de 2013 tenía un saldo vivo de emisiones en bonos corporativos de distintos tipos por valor de 3.220 millones de euros, prácticamente el doble que en 2012.
A esta importante disminución de deuda han contribuido:
- Los fondos generados por las operaciones de forma recurrente, que han superado los 1.018 millones de euros después de inversiones operativas.
- Las ventas de los activos no estratégicos mencionadas anteriormente.

Resultados por Áreas de Negocio
Construcción
Las ventas del área de Construcción alcanzaron los 29.559 millones de euros, con una reducción del 0,4% como consecuencia del impacto del tipo de cambio antes referido. Sin ese efecto, el crecimiento de ventas se situaría en el 6,7%.
Las ventas internacionales de la actividad de Construcción del Grupo ACS han alcanzado los 28.166 millones de euros, una cifra que representa ya el 95,3% de la facturación total de la actividad.

El beneficio bruto de explotación (EBITDA) del área alcanzó los 1.826 millones de euros, situando el margen en un 6,2% sobre ventas. El beneficio neto recurrente se situó en los 261 millones de euros.
La cartera de obra a finales de diciembre de 2013 alcanzaba los 47.563 millones de euros. La cartera internacional representa un 92,9% de la cartera total del área de Construcción.
Entre las adjudicaciones más importantes conseguidas por el Grupo en el ejercicio 2013 destacan las siguientes:
- Contrato para el diseño y construcción del complejo turistico Wynn Cotai en Macao (China)
- Contracto para la construcción de las instalaciones de compresión de gas metano y otras obras asociadas para el proyecto QCG en la cuenca de Surat (Australia)
- Contrato de mantenimiento y operación del depósito minero de Kings para FMG (Australia)
- Obras para la construcción del proyecto ferroviario North West Rail Link en New South Wales (Australia)
- Proyecto para la construcción del metro ligero de Ottawa en Canadá
- Proyecto para el desarrollo del tramo ferroviario entre Shatin y Central Link, dentro del proyecto de expansión y mejora del ferrocarril de Hong Kong
- Contrato para el desarrollo del proyecto Moreton Bay Rail Link que conectará la red ferroviaria de Brisbane con la región de Moreton Bay (Australia)
- Proyecto para la mejora de la red carreteras de acceso al aeropuerto de Perth y zonas colindantes (Australia),
- Obras para la ampliación de la capacidad de la estación del metro de Londres de Bank (Londres, Reino Unido)
- Proyecto para la construcción de instalaciones de transporte integral y una nueva terminal dentro del aeropuerto de Melbourne (Australia)
- Trabajos de ampliación y mejora de la autopista A1 y A6 entre Schiphol, Amsterdam y Almere (Amsterdam, Holanda)
- Contrato para la gestión integral de infraestructuras viarias de la zona norte y sur de la ciudad de Madrid, España.
- Obras en la estación metro de la calle 86 dentro del proyecto para la ampliación y mejora de la red de metro de Nueva York (EE.UU.)
- Edificación del Centro para Tecnología Aplicada en el Instituto Tecnológico del Norte de Alberta de Edmonton (Alberta, Canadá)
- Obras para la modernización y mejora de la sección ferroviaria Koluskie-Czestochova de la línea 1 de ferrocarriles de Polonia
- Construcción de la sección 1 y la sección 2 de la Florida State Road 23 (SR-23) (Estados Unidos)
- Edificación del centro académico de arte Lewis Center, en la universidad de Princeton (New Jersey)
- Construcción de un nuevo puente en Hagen (Alemania)

Servicios Industriales
La facturación en Servicios Industriales ha alcanzado los 7.067 millones de euros, un 0,2% mayor que en 2012. Sin el efecto de los tipos de cambio, las ventas hubiesen crecido un 2,9%. Por su parte, las ventas internacionales aumentaron un 5,2% hasta situarse en 4.328 millones de euros, un 61,2% del total.
El beneficio bruto de explotación (EBITDA) creció un 3,7%, hasta los 937 millones de euros. Por su parte, el beneficio neto aumentó un 0,5% hasta los 418 millones de euros.
Este área mantenía una cartera a finales de diciembre de 7.413 millones de euros, equivalente a 13 meses de producción y con el 68,6% procedente de contratos internacionales. Entre las adjudicaciones más importantes conseguidas durante el año 2013 destacan:
- Contrato para el desarrollo de la planta termosolar de Ilanga, con una capacidad instalada de 100 MW, en Sudáfrica.
- Contrato para la ingeniería, suministros y construcción de una planta de fertilizantes de 1,5 millones de toneladas al año en la ciudad industrial de Ras Al Khair (Arabia Saudí)
- Proyecto para la construcción de la plataforma de compresión de gas media y baja Litoral, dentro del conjunto petrolífero de la Sonda Campeche en el Golfo de México
- Contrato para el desarrollo de una planta de plásticos en Arabia Saudí una capacidad de producción de 50.000 toneladas al año
- Proyecto para la ingeniería, suministro e instalación de 10 reactores para diferentes plantas de filiales del grupo Sabic en Arabia Saudí
- Contrato integral de movilidad de vehículos en varias áreas de la ciudad de Madrid
- Contrato para la instalación de todo el sistema de gestión, tratamiento y almacenamiento residuos de perforación de pozos realizados en las exploraciones de petróleo y de gas por las afiliadas de la Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) en los Emiratos Árabes Unidos.
- Provisión de servicios de saneamiento de aguas para los distritos del sur de Lima (Perú)
- Trabajos para la intervención en pozos petrolíferos dentro del proyecto de Chicontepec (México)
- Proyecto llave en mano para la construcción y renovación de sistemas de almacenamiento e instalaciones asociados en una planta de Ma´aden Saudi Arabian Mining (Arabia Saudí)
- Contrato para el proyecto de desarrollo de una planta de generación de electricidad a partir de carbón de 28 MW de capacidad instalada en San Pedro de Macorís, República Dominicana

Medio Ambiente
El área de Medio Ambiente obtuvo unas ventas de 1.781 millones de euros, lo que representa un crecimiento del 5,3%. La actividad de Tratamiento de Residuos, intensiva en capital, incluye las plantas de reciclaje, tratamiento, incineración, los vertederos y las instalaciones de biometanización y otras energías renovables, mostrando un crecimiento del 42,9%.
El beneficio bruto de explotación (EBITDA) de Medio Ambiente alcanzó los 275 millones de euros situando el margen sobre ventas en el 15,4%. El beneficio neto recurrente alcanzó los 79 millones de euros.
La cartera actual de esta área se sitúa en 8.443 millones de euros, equivalentes a 57 meses de actividad y con un 46,8% fuera de España. Entre las adjudicaciones más relevantes del trimestre destacan:
- Proyecto para la construcción de una planta incineradora de residuos sólidos urbanos en Gloucester (Reino Unido)
- Contrato para la prestación de servicios de limpieza viaria en Waltham Forest (Londres, Reino Unido)
- Renovación y extensión de contratos de servicios de limpieza viaria en varias ciudades Españolas, entre las que destacan Linares, Denia, Siero o Palafrugell.
- Renovación del contrato de recogida, transporte y tratamiento de envases en la Planta Valsequillo UTE en Málaga
- Contrato de limpieza viaria en París (Francia)
- Contrato de recogida de residuos sólidos urbanos en el distrito 13 de la ciudad de París (Francia)
- Ampliación de la central de biogás Loma de Los Colorados 2 en Altos de Punitaqui (Chile)


Madrid, 27 de febrero de 2014